中普注册会计师审计实训教学系统
1、理论基础
注册会计师职业道德规范,独立性实训、职业道德其他原则实训、风险评估(实验试用),注册会计师执业准则,鉴证业务类型实训、鉴证业务实训。
2、计划审计
审计业务约定书实训、总体审计计划范本、具体审计计划模板、审计重要性实训。审计目标、管理层认定实训、审计目标与财务报表认定的确定、审计目标实训。
3、风险评估
风险评估程序底稿、风险评估程序实训、对风险评估及审计计划讨论底稿范例、了解被审计单位及其环境(不含内部控制)底稿范例、了解被审计单位及其环境实训(不含内部控制)、了解和评价公司整体层面内部控制底稿范例、了解和评价公司业务循环内部控制底稿范例、了解被审计单位的内部控制实训、评估的重大错报风险底稿、评估的重大错报风险实训。
4、风险应对
控制测试实训、实质性程序实训、主要的控制测试工作底稿、风险应对实训、需提供2014年、2015年、2016年三个年度国资委发布的行业绩效标准值,并支持与提供的实训账套生成的财务指标值对比分析。
5、内控测评
系统需内置国家五部委发布内控手册,方便学生对对测评单位进行简单、实用的内控测试与评价,并结合相关模版,快速生成测试与评价底稿。为内部控制体系的健全与完善,提供决策支持。
6、审计抽样
审计抽样实训―选取项目测试方法实训、审计抽样实训―审计抽样风险实训二、审计抽样实训―审计抽样步骤实训,需提供多种抽样方法多科目抽样、随机抽样、看账过程中抽样,并形成抽样比例分析。
7、销售与收款循环审计
销售与收款循环的主要审计程序、营业收入与应收账款的审计、税金的审计―营业税金及附APP软件加与应交税费、销售费用的审计、预收款项审计。
8、采购与付款循环审计
采购与付款循环的主要审计程序、固定资产及累计折旧审计、应付账款审计、预付款项审计、管理费用审计、其他应收款 、其他应付款审计。
9、生产与存货循环审计
存货与仓储的主要审计程序、存货与营业成本审计、应付职工薪酬审计、存货与营业成本审计。
10、人力资原与工薪循环审计
应付职工薪酬的主要审计程序、应付职工薪酬审计。
11、筹资与投资循环审计
筹资与投资审计主要程序列示、借款审计、所有者权益项目审计、长期投资审计、交易性金融资产审计、营业外收支项目审计。
12、货币资金审计
货币资金的主要审计程序、货币资金的审计流程、货币资金审计。
13、审计证据和审计工作底稿
审计证据的充分性与适当性实训、审计工作底稿相关范例、审计证据与审计目标实训。
14、审计报告
出具审计报告实训,支持从底稿取数并生成最终的附注报告。
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