部门预算管理系统
随着我国经济的高速发展,财政体制正处于不断的变革之中。从国库的集中支付改革,到预算编制的细化;从非税分成收缴,到以收定支、以省管县等。经济环境在日新月异,金财工程也面临着新的挑战。
作为财政业务的源头,部门预算的变革在财政业务改革中起着至关重要的作用。通过对客户需求的慎密分析,预算管理系统在设计上融入了综合预算的概念,以基础信息库和项目库为基础,每一个部门一本预算,辅以测算分析、综合查询分析等先进工具,不仅对当前预算管理工作提供有力的支撑,同时也为预算管理工作的为未来发展奠定了基础。
一、系统介绍
1、业务描述=
预算管理系统是基于公共财政决策分析系统的预算管理软件。它从建立面向预算单位的基础信息库和滚动项目库入手,使用定额分析、公共财政资金分配决策等分析模型,科学、合理地确定财力分配方案。同时,将决策的结果直接用于部门预算管理,在有效提高部门预算编报质量、使用预算更加科学合理的同时,极大地减轻了政府部门预算编制的工作量,更好地发挥了部门预算的效能,有效地促进了预算管理目标的实现。
软件架构图
2、主要功能
功能结构图
→基础信息库管理
辅助财政部门从预算单位的人员编制、人员支出、资产信息等基础信息入手,全面、清晰地了解预算单位的预算需求,根据实际情况制定出科学合理的公共财政资金分配政策,并引导预算单位高质量地完成部门预算。
→项目库管理
辅助财政部门搜集预算单位项目支出需求,根据项目的轻重缓急进行筛选、排序,合理安排财政资金。另外,项目库管理可对项目预算进行全生命周期的滚动式管理,从项目申报到审核、批复、执行、结项,全程记录预算情况。
→部门编审
协助财政部门根据政策要求,结合决策分析结果和历史经验,引导预算单位完成下一年度部门预算的编报。预算编审系统在设计上不仅局限于完成部门预算二上二下的编审过程,而更注重于提升预算编审的质量和效率。
→预算调整
若年终需要新增项目,或对已有项目预算进行调整,则可通过预算调整功能实现
→指标管理
二下完成后,系统可自动将预算数据抓换为待分指标或单位可执行指标,转换规则可根据财政需要自行设定。对于待分指标可通过指标分配功能进行再分配,最终形成可执行指标,对于可执行指标,则在指标下达后直接进入预算执行环节。
→查询分析
预算明细信息可实时汇总,自动生成预算收支表和 其他统计报表。业务人员可在各自权限范围内随时查询不同批次、不同单位、不同类型的报表,并可通过查询条件的组合来查看所需的实APP软件开发时数据。同时,对于同一单位不同时点的数据,还可进行对比分析,方便查看修改内容。
3、业务逻辑图
业务逻辑图
4、系统部署
系统部署结构图
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